MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:39
- 题名/责任者:
- 慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型/杨玲玲, 肖竞主编
- 出版发行项:
- 北京:人民邮电出版社,2023.08
- ISBN及定价:
- 978-7-115-61903-7/CNY99.90
- 载体形态项:
- 279页;23cm
- 其它题名:
- 内部审计赋能企业数字化转型
- 个人责任者:
- 杨玲玲 主编
- 个人责任者:
- 肖竞 主编
- 学科主题:
- 数字技术-应用-企业管理-内部审计-研究
- 中图法分类号:
- F239
- 责任者附注:
- 杨玲玲, 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所审计与治理部主任。中国通信标准化协会互联网与应用工作委员会IT内控和审计工作组组长。中国互联网协会信息技术 (IT) 风险治理工作委员会秘书长。肖竞, 现为中国内部审计协会事业发展部 (国际事务部) 主任, 同时担任国际内部审计师协会 (IIA) 职业资格委员会成员和全国审计信息化标准化技术委员会观察员。
- 提要文摘附注:
- 本书围绕企业数字化转型治理层的主要关切, 从内部审计定位与价值、内部审计赋能企业数字化转型的关键举措及与之匹配的内部审计数字化能力建设等方面展开研究, 旨在明确内部审计在数字化时代的新定位、新价值, 并为企业内部审计数字化转型提供有益参考。其中, 第一篇“审时度势”主要阐明企业数字化转型的内涵、阶段、各阶段的主要风险及内部审计的定位和价值。第二篇“审势而行”梳理了内部审计发展历程和在数字经济时代面临的挑战和机遇, 提出内部审计在当前数字化趋势下的灵魂“三问”。第三篇“价值之审”主要介绍内部审计赋能企业数字化转型的重要举措, 包括实施企业数字化转型战略审计、完善企业数字化转型风险审计、加强企业数字化转型合规审计及促进企业数字化审计能力的内外共享。第四篇“识明智审”探究内部审计如何推进自身数字化能力体系建设以更好地发挥数字化审计职能, 明确了审计数字化的建设路径和关键成功因素。第五篇给出了相关企业的优秀应用实践。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F239/50 | B00813344 | 总馆—社科书库(二)(西校区) | 可借 | 社科书库(二)(西校区) | |
F239/50 | B00813345 | 总馆—社科书库(二)(西校区) | 可借 | 社科书库(二)(西校区) |
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