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- 000 01542nam0 2200289 450
- 010 __ |a 978-7-111-55845-3 |b 精装 |d CNY68.00
- 100 __ |a 20170306d2017 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 内部审计工作法 |A nei bu shen ji gong zuo fa |f 谭丽丽,罗志国等 编著
- 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2017.01
- 215 __ |a ⅩⅩⅢ, 345页 |c 图 |d 25cm
- 314 __ |a 谭丽丽,财政部内部控制标准委员会咨询专家、中国内部审计协会准则委员会专家、中国企业反舞弊联盟特邀专家。曾历任武钢审计部长、计划财务部部长、工程预算处处长、企业经营咨询指导组组长,三一重工副总经理兼党委副书记 ; 罗志国,中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册内部控制评估(CCSA)、美国注册舞弊审查师(CFE)、国家财务总监资格认证(OSTA)。
- 330 __ |a 本书作者是8家知名企业的审计部长,他们首次联手分享一手工作经验,不仅毫无保留地介绍了开展内部审计工作必须具备的理念、视野和工作技能,还详细介绍了营造内部审计环境、编制审计计划、舞弊审计、大数据运用、审计报告的撰写和审计沟通以及团队建设等重要事项,为企业创造价值提供丰富的途径和方法。本书畅谈审计思维和方法,内含43套审计方案,100多项实用技能,井提供有大量真实内审案例(已经隐去相关企业的商业秘密)。
- 510 1_ |a Our insights on internal audit |z eng
- 606 0_ |a 内部审计 |A Nei Bu Shen Ji
- 701 _0 |a 谭丽丽 |A tan li li |4 编著
- 701 _0 |a 罗志国 |A luo zhi guo |4 编著
- 801 _0 |a CN |b AHLSL |c 20170924
- 905 __ |a AHLSL |d F239/45